正确的英国VAT注册和申报方式非常重要

什么情况下你需要注册英国VAT税号,包括但不限于以下几种:

1.应税供应销售

2.将商品储存在英国仓库,并从英国仓发货

3.公司设立在英国

4.超出英国远程销售阈值

英国VAT注册所需材料

1、营业执照

2、 法人身份证

3、 法人身份证明(推荐护照)

4、 税局648文件

5、 其他所需材料请联系英国腾邦(免费咨询)

英国VAT税号多久下来

英国腾邦会计事务所只需1-5个工作日

如果您的注册日期错误

确保您的注册日期正确非常重要。

如果英国皇家税务海关总署发现您应该提前注册,则您必须为自该日期以来的销售税项缴纳增值税。HMRC也可能会向您收取罚款。

如果您故意避免注册增值税

如果您故意避免注册增值税,您可能会被处以相当于您应该支付的增值税金额的罚款。对于严重违法行为,此事将被调查,HMRC可能会对您提起刑事诉讼。

从申报方式而言分为:

1、一般申报方式

2、低税率申报方式

3、货代清关申报方式

申报所需材料:

1、进项单据,即进口增值税纳税文件,C79文件或 物流公司提供的账单;

2、销项单据,即开具给客人的账单或销售数据或银行月度账单;

3、采购及销售数据,货品采购单据;

4、其他费用单据,即在英国当地产生的费用单据

我们还发现了几个大家经常犯的严重问题,值得卖家注意:

1、错误核算远距离销售。有一些卖家知道,如果不想注册德国VAT,又要做德国生意,在一定额度内,可以进行远程销售。但是,很多不专业的代理机构,根本没有这点数据分析能力,单纯只以电商平台的Summary来核算,导致数据不准确,德国站点黄了不说,也有可以连英国站也遭殃。

2、分不请英国低税率问题。我们和一些其他机构转过来的客户交流过程中,发现这些非正规的税务代理在卖家超过低税率的范围后仍以低税率6.5%,7.5%的税率进行申报,导致申报数据不准确。如果卖家没有及时补税的话,罚金就像滚雪球一样,越滚越多。

3、有高额销售,仍长期零申报。有些不合规的税代,为了让卖家在他那里注册,总会教卖家一些旁门左道的方法,例如教卖家长期零申报的方法来逃避纳税。殊不知,这种方法更像饮鸩止渴,现在英国税局已经可以调用电商平台的数据,只要他将卖家的报税数据与销售数据相核对,补税不说,还有可能要加倍的受到处罚

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