另外,对于跨境电商来说,欧洲VAT增值税在欧盟又分进口VAT和销售VAT两个税项。欧洲各国的VAT税率是不同的,但是VAT的计算方式都是差不多的。部分卖家认为欧洲站强制缴纳营业额的20%作为VAT税过于高昂,导致利润降低,从而认为进驻欧洲站无利可图。欧洲VAT如何注册?

欧洲VAT税号是什么?

VAT全称是VALUE ADDED TAX, 这是欧盟国家普遍使用的售后增值税,即是指货物售价的利润税。你在欧盟境内进行销售,从欧盟国发货,并销售给欧盟国买家,那你就需要缴纳VAT增值税。而VAT税号就很好理解了,就是卖家缴VAT税时候的税号,跟中国的纳税识别号是一样的道理。

另外,对于跨境电商来说,欧洲VAT增值税在欧盟又分进口VAT和销售VAT两个税项。以英国为例,你的商品从国内运到英国的海外仓时,在英国海关你除了缴纳关税之外,你还需要缴纳一个进口VAT。

当你的货物在英国销售后,你可以申请退回缴纳的进口VAT,然后再按你货物的销售额交相应的销售VAT。

欧洲VAT怎么计算?

欧洲各国的VAT税率是不同的,但是VAT的计算方式都是差不多的。我们现在以英国站为例,举例说明欧洲VAT是如何计算的。

英国的标准税率为20%,这个税率适用于大多数的跨境电商。英国VAT税分为两个部分来征,一部分是入关时海关征收的进口VAT,另一部分就是销售时向消费者征收的销售VAT。

进口VAT= (申报货值+duty+freight)*20%

销售VAT=售价/(1+20%) *20% (售价是含税的情况)

实际应缴纳的VAT=销售VAT- 进口VAT

欧洲VAT降低了卖家的利润吗?

部分卖家认为欧洲站强制缴纳营业额的20%作为VAT税过于高昂,导致利润降低,从而认为进驻欧洲站无利可图。 其实这里面存在一个重要的误区。

其实广大中国卖家认为VAT来自于公司的利润其实是一个错误的概念,VAT为增值税,其实是由消费者缴纳的,平台和卖家只是承担了一个代缴VAT的角色。

比如在法国,所有商品售价都会标注两个价格,HT(不含税)和TTC(含税),假设HT Price 是 100欧元,则TTC Price 就是120欧元{100*(1+20%vat)}, 即最终消费者需花费120欧元进行购买,这20%的税最终由消费者买单。

所以VAT降低卖家的利润是一种错误的说法,卖家要提升利润要考虑的是自身产品的竞争力,而非偷税漏税的旁门左道。

为什么要注册欧洲VAT税号?

注册欧洲VAT税号,一方面是各大电商平台的上传VAT税号的要求,另一方面,对于用心做跨境电商的卖家来说,保证自己的VAT税务合规,才能走的长远。

当消费者购买你的商品时候,按照法律他可以要求你提供VAT增值税号码VAT number,而只有注册了VAT税号的公司才可以提供出税号,并开具出VAT发票给到消费者。

注册了增值税的公司或者个人必须对自己所提供或者销售的产品和服务加收增值税,同时把别人付给自己的增值税上交给税务局。

欧洲VAT如何注册?

欧洲VAT税号是每一个国家都有他自己的VAT税号,不存在一个欧洲VAT通用的全欧洲的情况,所以你如果在欧洲全境开展销售,你有可能要分别注册多个国家的VAT税号。每一个国家的注册时间,注册要求,审核难度,以及申报日期,下号速度都是不同的。

VAT可以通过当地税局的线上官网提交注册,但是最效率保险的是找一家该国当地的注册会计师事务所直接对接税局进行线下注册,并在以后通过此注册会计师事务所来进行税务申报。

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/35849

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