meanwhile,如果我是工厂方,要为外贸公司含税金额是10000rmb的增值税,我们因为票实际支付给税务局的费用是不是10000rmb/1.17x17%=1452.99rmb?
如果是的话,假设我们的单品成本是a,我们报给老外的美金价格为a/(1-20%)/rate(6.8),给外贸出口公司的价格为a/(1-20%))x1.05 rmb, 外汇直接汇入外贸出口公司帐户,出口退税由他们拿,我们需帮他们的增值税含税金额为a/(1-20%),税率17%, 这样的话,我们实际或得的利润是不是只有a/(1-20%)x1.05-a/(1-20%)x1.05/1.17x17%-a呢?
如果是的话,那我们不是实际上给了外贸公司差不多10%的折扣了吗?如果不是,我们实际利润应该是多少呢?急切希望有经验的同事能帮我详细解答,谢谢!
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提前申报的货物,税率不能适用申报时的税率吗?补征税款时使用的税率是如何确定的?
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